Комплекты вебинаров

На этой странице находятся комплекты записей вебинаров, которые Вы также можете купить по отдельности. У Вас есть уникальная возможность сформировать индивидуальный комплект из вебинаров, который будет соответствовать Вашим вопросам по предприятию. Оставьте заявку на любой из них, чтобы проконсультироваться с менеджером и вместе с ним составить собственный комплект.


21 600 руб.

17 280 руб.

экономия: 4 320 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

Гособоронзаказ

В него входят вебинары:

Изменения в законодательстве в сфере ГОЗ в 2017 г. Казначейское сопровождение расчетов в сфере ГОЗ программа о лекторе
Гособоронзаказ программа о лекторе
Раздельный учет затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях-исполнителях ГОЗ программа о лекторе

Что вы получите:

4 часа практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Банковское сопровождение контрактов по ГОЗ.
    • Резервирование и открытие отдельного счета.
    • Перечень документов, предоставляемых в уполномоченный банк для перечисления денежных средств с отдельного счета.
    • Контроль соответствия назначения платежа содержанию предоставленных документов.
    • Режим использования отдельного счета и виды запретов на совершение операций.
    • Практика направления уведомлений о приостановлении операций по счету.
    • Порядок подтверждения обоснованности или необоснованности проведения приостановленной операции.
    • Оплата накладных расходов.
    • Возможности перечисления денежных средств с отдельного счета на расчетный (возмещение прибыли и собственных затрат).
  2. Порядок ведения раздельного учета затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности в сфере ГОЗ.
    • Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет в целях исполнения ГОЗ.
    • Порядок ведения учета затрат по ГОЗ.
    • Особенности учета прямых и косвенных затрат при раздельном учете. Порядок отнесения косвенных расходов на себестоимость продукции.
  3. Правила ценообразования на продукцию оборонного назначения.
    • Обоснование и согласование базовых экономических показателей. Виды цен на продукцию военного назначения.
    • Порядок регистрации цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

Программа вебинара

  1. Новые руководящие федеральные и ведомственные документы в сфере ГОЗ, введенные в действие с 2017 г. и планируемые к введению в действие в 2018 г.
  2. Порядок казначейского сопровождения в сфере ГОЗ. Организация платежей по государственным контрактам (контрактам исполнителей):
    • открытие счетов в территориальных органах федерального казначейства (ТОФК);
    • обоснование структуры цены в ТОФК;
    • проведение платежей в ТОФК по полученным авансам;
    • ​ проведение платежей в ТОФК по окончательному расчету;
    • проведение платежей при отсутствии аванса от заказчика.
  3. Контрактная работа в сфере ГОЗ:
    • ​формирование кооперации;
    • рекомендации по оформлению контрактов исполнителей с учетом новых требований по казначейскому сопровождению.

Программа вебинара

  1. Регламентация раздельного учета:
    • учетная политика по раздельному учету
    • документооборот в теории и на примере действующего предприятия ОПК
  2. Раздельный учет затрат как отдельный вид учета:
    • различия между бухгалтерским учетом и раздельным учетом
    • возможность построения раздельного учета на базе бухгалтерского — возможности и проблемы
    • определение объекта учета, серийное производство и позаказный метод учета
  3. Первичная и отчетная документация по раздельному учету:
    • утверждение первичных документов
    • документальное подтверждение операций
    • примеры первичных документов, разработанных на предприятии
  4. Алгоритм обоснования базовых экономических показателей:
    • необходимость обоснования БЭП
    • пример обоснования БЭП для военного представительства
    • документы и расчеты

О лекторе

Ганичева Анастасия

  • специалист в сфере бухгалтерского учета, управленческого учета в целях выполнения ГОЗ
  • разработчик стандартов предприятия в целях выполнения ГОЗ в части, относящейся к финансовому отделу. Консультант по 275-ФЗ, консультант по постановке раздельного учета и учета в сфере ГОЗ
  • тринадцатилетний опыт работы главным бухгалтером в производственном предприятии ОПК

О лекторе

Ганичева Анастасия

  • специалист в сфере бухгалтерского учета, управленческого учета в целях выполнения ГОЗ
  • разработчик стандартов предприятия в целях выполнения ГОЗ в части, относящейся к финансовому отделу. Консультант по 275-ФЗ, консультант по постановке раздельного учета и учета в сфере ГОЗ
  • тринадцатилетний опыт работы главным бухгалтером в производственном предприятии ОПК

О лекторе

Бирюков Сергей

  • эксперт-практик в сфере правового сопровождения государственного оборонного заказа, консультант по заказам и поставкам ведущих предприятий военно-промышленного комплекса
  • генеральный директор ООО «Оборонконсалтинг»
  • советник генерального директора АО «КАМПО»

10 400 руб.

7 800 руб.

экономия: 2 600 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

Стройка

В него входят вебинары:

Учет и налогообложение подрядной строительной организации в 2017 году с учетом действующего законодательства программа о лекторе
Стройка: заказчики-застройщики программа о лекторе
Инвестиционно-строительная деятельность программа о лекторе

Что вы получите:

6 часа практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Требования Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”.
  2. Застройщик: понятие, требования, основные характеристики, ответственность.
  3. Правовая характеристика договора об участии в долевом строительстве.
  4. Порядок привлечения денежных средств Застройщиком от участников долевого строительства. Порядок привлечения заемных средств для возведения объектов коммерческой недвижимости.
  5. Возможность совмещения Застройщиком функций других участников возведения многоквартирного жилого дома.
  6. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете Застройщика привлеченных средств дольщиков и других операций по оказанию услуг Застройщиком.

Программа вебинара

  1. Понятие капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта согласно Градостроительному Кодексу.
  2. Понятие и виды инвестиционной деятельности согласно действующему законодательству и нормативно-правовым актам.
  3. Капитальные вложения, как один из видов инвестиционной деятельности.
    • Капитальное строительство и капитальные вложения. Сходство и различия.
  4. «Инвестиционный договор»: что под ним понимается, и что следует понимать?
    • Учет требований Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» к так называемым «инвестиционным» договорам.
  5. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Возникновение права собственности на построенный объект недвижимости и переход права собственности на объект недвижимости от одного собственника к другому. Различия в процедуре государственной регистрации. Налоговые последствия заключения «инвестиционных» договоров на практических примерах.

Программа вебинара

  1. Подрядчик и его взаимоотношения с остальными участниками капитального строительства (застройщиком, техническим заказчиком и др.):
    • необходимые условия договора подряда;
    • порядок и условия передачи результата работ;
    • риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ;
    • обзор писем Минфина России и арбитражной практики о порядке передачи результата работ.
  2. Необходимость вступление в СРО и получения допуска с учетом изменений, внесенных в Градостроительный Кодекс РФ в 2017 году.
  3. Переход в другое СРО и процедура выхода.
  4. Возникновение обособленного подразделения при заключении договора подряда. Ответственность за непостановку на учет по месту выполнения работ с учетом изменений, внесенных в НК РФ в 2016-2017 годах.
  5. Привлечение субподрядчиков:
    • взаимоотношения между генеральным подрядчиком и субподрядчиками;
    • услуги генерального подрядчика;
    • передача субподрядчику давальческих материалов;
    • возможность применения УСН генеральным подрядчиком и субподрядчиками.
  6. Получение предварительной оплаты от заказчика:
    • перечисление предварительной оплаты субподрядчикам;
    • порядок начисления и принятия к вычету налога на добавленную стоимость при получении и перечислении предоплаты с учетом требований п. 1.1 ст. 172 НК РФ, Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33.
  7. Доходы подрядчика:
    • порядок их отражения в регистрах бухгалтерского учета;
    • необходимость применения ПБУ 2/2008;
    • порядок отражения передачи результата работ в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения при применении ПБУ 2/2008.
  8. Экономически оправданные расходы, произведенные после получения дохода:
    • исправление брака, затраты на благоустройство территории.
  9. Обзор арбитражной практики, ответы на вопросы участников вебинара.

О лекторе

Верещагин Сергей

  • независимый эксперт по методологии бухгалтерского учета и налогообложения с более чем 30-ти летним опытом работы в строительстве
  • главный бухгалтер субподрядного строительно-монтажного управления, старший ревизор строительного треста
  • автор книг более 5-ти книг о бухгалтерском учете
  • автор многих публикаций (с 1997 года) по учету и налогообложению в строительстве, в экономике и жизни в специализированных СМИ
  • 15-ти летний опыт преподавательской деятельности

О лекторе

Верещагин Сергей

  • независимый эксперт по методологии бухгалтерского учета и налогообложения с более чем 30-ти летним опытом работы в строительстве
  • главный бухгалтер субподрядного строительно-монтажного управления, старший ревизор строительного треста
  • автор книг более 5-ти книг о бухгалтерском учете
  • автор многих публикаций (с 1997 года) по учету и налогообложению в строительстве, в экономике и жизни в специализированных СМИ
  • 15-ти летний опыт преподавательской деятельности

О лекторе

Верещагин Сергей

  • независимый эксперт по методологии бухгалтерского учета и налогообложения с более чем 30-ти летним опытом работы в строительстве
  • главный бухгалтер субподрядного строительно-монтажного управления, старший ревизор строительного треста
  • автор книг более 5-ти книг о бухгалтерском учете
  • автор многих публикаций (с 1997 года) по учету и налогообложению в строительстве, в экономике и жизни в специализированных СМИ
  • 15-ти летний опыт преподавательской деятельности

10 400 руб.

7 800 руб.

экономия: 2 600 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

Производственные организации

В него входят вебинары:

Производство продукции программа о лекторе
Производственные организации программа о лекторе
Недобросовестные поставщики программа о лекторе

Что вы получите:

6 часов практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Понятие готовой продукции в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
  2. Задачи аналитического учета себестоимости готовой продукции. Выбор оптимальной единицы учета готовой продукции.
  3. Учет затрат на производство готовой продукции по статьям. Выбор оптимального варианта номенклатуры статей затрат. Прямые и косвенные расходы на производство продукции и для целей налогообложения. Сходства и различия.
  4. Документальное оформление движения ресурсов при производстве готовой продукции.
  5. Расчет себестоимости готовой продукции и незавершенного производства. Учет готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости.
  6. Распределение общехозяйственных (управленческих расходов). Выбор оптимального варианта. Затраты на содержание готовой продукции. Реализация готовой продукции.
  7. Учет затрат на производство, не давшее продукции.
  8. Анализ арбитражной практики, разъяснений финансового ведомства. Ответы на вопросы слушателей.

Программа вебинара

  1. Порядок учета МПЗ (материально-производственных запасов)
    • определение фактической себестоимости в зависимости от способа приобретения (покупка, производство, взнос в УК и пр.)
    • оценка МПЗ при списании
    • оценка и отражение потерь и недостач в бухгалтерском и налоговом учете
    • особенности учета тары
    • различия норм бухгалтерского и налогового учета для МПЗ (на что обратить внимание).
  2. Особенности учета малоценного имущества
    • учет специальных приспособлений и специальной одежды
    • обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и их сертификация.
  3. Учет затрат в производстве
    • особенности формирования себестоимости в налоговом и бухгалтерском учете
    • учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат
    • оценка незавершенного производства
    • особенности формирования себестоимости в налоговом и бухгалтерском учете
    • учет движения полуфабрикатов
    • отражение затрат вспомогательного и обслуживающих производств — потери от брака в налоговом и бухгалтерском учете
    • особенности учета разных видов ремонта основных средств.
  4. Учет дополнительных затрат на оплату труда и на социальное обеспечение
    • бесплатное питание, предусмотренное действующим законодательством РФ и предусмотренное трудовым коллективным договором
    • затраты на охрану труда и пр.
    • затраты на обучение работников.
  5. Учет готовой продукции
    • учет готовой продукции по фактической и нормативной (плановой) себестоимости
    • счет 46
    • учет выполненных этапов по незавершенным долгосрочным договорам.

Программа вебинара

  1. Как налоговики выявляют недобросовестных контрагентов (АСК НДС2, СУР АСК НДС2 и т.п.)
  2. Ответственность налогоплательщика, в случае выявления налоговиками компаний с признаками однодневки
  3. Обзор последней судебной практики по налоговым спорам по недобросовестным поставщикам (однодневки).
  4. Как обосновать вычеты по НДС и расходы?
  5. Как проверить контрагента?
  6. Как подтвердить реальность хозяйственных операций?
  7. Нужно ли обосновывать, как и почему был выбран этот контрагент?
  8. Нужно ли обосновывать рыночность условий сделок?

О лекторе

Верещагин Сергей

  • независимый эксперт по методологии бухгалтерского учета и налогообложения с более чем 30-ти летним опытом работы в строительстве
  • главный бухгалтер субподрядного строительно-монтажного управления, старший ревизор строительного треста
  • автор книг более 5-ти книг о бухгалтерском учете
  • автор многих публикаций (с 1997 года) по учету и налогообложению в строительстве, в экономике и жизни в специализированных СМИ
  • 15-ти летний опыт преподавательской деятельности

О лекторе

Чипуренко Елена

  • обладатель сертификатов в области МСФО DipIFR (АССА) (2013), АССА в области налогообложения ДипНРФ (АССА) (2015)
  • аудитор в области общего аудита
  • эксперт Единой аттестационной комиссии аудиторов
  • доктор экономических наук
  • заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» Факультета финансов и банковского дела, РАНХиГС при Президенте РФ

О лекторе

Джаарбеков Станислав

  • Генеральный директор, Управляющий партнер ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры» – известный специалист на рынке налогового консультирования
  • практикующий налоговый консультант с 1990 года
  • аттестованный аудитор, консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов
  • автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», автор более 100 статей по налогообложению

8 500 руб.

6 500 руб.

экономия: 2 000 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

Внутренний аудит и СВК

В него входят вебинары:

Оценка эффективности СВК: методические и практические аспекты программа о лекторе
Организация внутреннего контроля: практические рекомендации программа о лекторе
Рабочая документация службы внутреннего аудита: содержание, правила оформления программа о лекторе

Что вы получите:

6 часов практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

Программа вебинара

  1. Методологические аспекты СВК и оценки ее эффективности:
    • Понятие СВК, цели, принципы, элементы.
  2. МСА (ISA 315): Оценка системы внутреннего контроля компании.
  3. Практические аспекты оценки эффективности СВК предприятия и бизнес-процессов:
    • Тесты, процедуры, отчеты.

Программа вебинара

  1. Введение:
    • Нормативное регулирование СВК;
    • Закон Сайсберри-Оксли;
    • Модель COSO.
  2. Цели внутреннего контроля.
  3. Риски:
    • Виды рисков;
    • Способы управления рисками.
  4. Организационные вопросы СВК.
  5. Процесс организации СВК.
  6. Локальные акты СВК:
    • Положение "О внутреннем контроле предприятия";
    • Положение "Об управлении рисками";
    • Положение "О службе внутреннего контроля" (в случае целесообразности создания службы);
    • План действий в чрезвычайных ситуациях
  7. Документирование СВК.
  8. Тестирование СВК.

Программа вебинара

  1. Нормативное регулирование СВА
    • Международные стандарты аудита;
    • Национальные (Российские стандарты).
  2. Организационные положения СВА
    • Документы, о создании СВА;
    • Положение об СВА (Устав);
    • Структура отдела;
    • Должностные инструкции работников службы.
  3. Документы по этике
    • Кодекс этики;
    • Расписки независимости.
  4. Внутрифирменные стандарты по аудиту
    • Планирование аудита;
    • Аудиторская выборка;
    • Существенность и др.
  5. Внутрифирменные стандарты по аудиту
    • Планирование аудита;
    • Аудиторская выборка;
    • Существенность и др.
  6. Документирование проверок
    • Шаблон рабочих файлов;
    • Рабочие документы по существу;
    • Тестирование СВК.
  7. Внутрифирменные стандарты по рискам
    • Положение о рисках;
    • Карта рисков;
    • Тесты по рискам.

О лекторе

Кисурина Лариса

  • Предприниматель, аттестованный аудитор, налоговый консультант, лектор с опытом практической работы более 20 лет;
  • Уполномоченный эксперт по контролю качества аудита Российской Коллегии Аудиторов;
  • Основатель и ведущий специалист консультационной фирмы «Ларика»;
  • Автор книг и более 100 публикаций в экономических журналах и газетах.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

10 400 руб.

7 800 руб.

экономия: 2 600 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

О налогах

В него входят вебинары:

Страховые взносы по-новому программа о лекторе
НДФЛ по-новому 2017 программа о лекторе
Прибыль программа о лекторе

Что вы получите:

6 часов практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Новый администратор взносов – ФНС.
  2. Переходные положения: переход из Фондов в налоговые инспекции. Сверки расчетов. Камеральные и выездные проверки с 2017 года. Возвраты и зачеты взносов. Новые штрафы.
  3. Новая отчетность по взносам и новые сроки ее предоставления. Разбор заполнения нового Расчета по страховым взносам. Отличие от РСВ-1 и 4-ФСС.
  4. Предельная величина базы для начисления страховых взносов. Размер предельной величины базы в 2017 году.
  5. Объект обложения взносами.
  6. Тарифы страховых взносов. Пониженные тарифы страховых взносов в 2017 году.
  7. Выплаты, не подлежащие налогообложению. Изменения 2017 года.
  8. Страховые взносы по дополнительному тарифу. Порядок расчета страховых взносов по доп. тарифу. Размер дополнительных тарифов в 2017 году.
  9. Страховые взносы на выплаты иностранным работникам.
  10. Порядок расчета страховых взносов индивидуальными предпринимателями в 2017 году.
  11. Взносы на травматизм.

Программа вебинара

  1. Изменения в 23 главе НК РФ с 2017 года:
    • новые обязанности физических лиц, не являющихся ИП;
    • уточнение перечня не облагаемых НДФЛ доходов;
    • дополнение перечня социальных вычетов;
    • новые коды доходов и коды вычетов для заполнения справки 2-НДФЛ.
  2. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при выплате вознаграждения по ГПД договору, по договорам аренды, выплат при увольнении, заработной плате и др. выплат.
  3. Порядок возврата налога излишне удержанного налоговым агентом, в т.ч. при изменении статуса нерезидент-резидент и уплате авансовых платежей для получения патента.
  4. Ответственность налоговых агентов за не перечисление и не удержание налога, а как предоставление недостоверных сведений.
  5. Сроки уведомления налоговых органов о суммах не удержанного налога.
  6. Нюансы заполнения расчета 6-НДФЛ и формы 2-НДФЛ за 2016 год.
  7. Случаи и порядок представления уточненных сведений.

Программа вебинара

  1. Комментарии к важнейшим изменениям по налогу на прибыль в 2016 году. Практика применения.
  2. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль: как рассчитывается и при каких условиях могут возникнуть дополнительные вопросы у налоговиков. Контрольные соотношения.
  3. Проблемные вопросы по налогу на прибыль:
    • выручка: момент и условия признания доходов от реализации, выручка, выраженная в валюте или в у.е., распределение доходов при длительных циклах выполнения работ, оказания услуг;
    • внереализационные доходы: кредиторская задолженность, беспроцентные и процентные займы, штрафные санкции, неустойки, возмещаемые убытки, проценты по долговым обязательствам;
    • расходы: учет прямых и косвенных расходов, какие расходы «переносить» нельзя, учет убытков, расходы в периоды отсутствия хозяйственной деятельности или доходов, признание затрат в случаях более позднего получения документов.
  4. Как исправить ошибки в финансовой отчетности и в декларации по налогу на прибыль: алгоритм действий.

О лекторе

Самкова Надежда

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • член Палаты налоговых консультантов
  • член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
  • преподаватель курсов обучения налоговых консультантов и профессиональных бухгалтеров

О лекторе

Колмакова Полина

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР)
  • член Палаты налоговых консультантов РФ

О лекторе

Воронцова Татьяна

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • сертифицированный специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения
  • автор многочисленных методических материалов и статей по вопросам налогообложения
  • преподаватель курсов обучения налоговых консультантов и профессиональных бухгалтеров

10 400 руб.

7 800 руб.

экономия: 2 600 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

О налогах - 2

В него входят вебинары:

Доходы и расходы программа о лекторе
Налоговый контроль программа о лекторе
Недобросовестные поставщики программа о лекторе

Что вы получите:

6 часа практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. В каких случаях налоговики при проверке могут вменить занижение доходов по налогу на прибыль и налоговой базе по НДС по договорам с взаимозависимыми лицами. Каковы перспективы разрешения такого спора.
  2. В каких случаях налоговикам удается доказать, что дробление бизнеса направлено на получение необоснованной налоговой выгоды.
  3. «Скрытые доходы»:
    • возмещаемые расходы;
    • безвозмездное пользование;
    • кредиторская задолженность, не отраженная в составе доходов.
  4. Претензии в части признания расходов по налогу на прибыль:
    • учет затрат, которые не относятся к текущему периоду;
    • отражение в налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких периодов.
  5. Систематическое отражение в декларациях по НДС значительных сумм налоговых вычетов, в том числе и на протяжении нескольких налоговых периодов.
  6. Безопасная доля вычетов. В каких случаях компромисс по переносу вычетов может обернуться доначислениями.
  7. Вычеты по счетам-фактурам от проблемных контрагентов, фиктивные сделки.
  8. Дефекты в счетах-фактурах.
  9. Технические ошибки в декларациях.

Программа вебинара

  1. Виды налоговых проверок: камеральная, выездная, прочие.
  2. Особенности проверок страховых взносов с 2017 года.
  3. Риск-ориентированный подход к планированию выездных налоговых проверок.
  4. Порядок и сроки проведения налоговых проверок.
  5. Порядок представления возражений и обжалования результатов проверки.
  6. Основные претензии налоговых органов – непроявление должной осмотрительности и получение необоснованной налоговой выгоды.
  7. Налоговая ответственность, особенности применения.

Программа вебинара

  1. Как налоговики выявляют недобросовестных контрагентов (АСК НДС2, СУР АСК НДС2 и т.п.)
  2. Ответственность налогоплательщика, в случае выявления налоговиками компаний с признаками однодневки
  3. Обзор последней судебной практики по налоговым спорам по недобросовестным поставщикам (однодневки).
  4. Как обосновать вычеты по НДС и расходы?
  5. Как проверить контрагента?
  6. Как подтвердить реальность хозяйственных операций?
  7. Нужно ли обосновывать, как и почему был выбран этот контрагент?
  8. Нужно ли обосновывать рыночность условий сделок?

О лекторе

Колмакова Полина

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР)
  • член Палаты налоговых консультантов РФ

О лекторе

Дудник Елена

  • индивидуальный практикующий аудитор, налоговый эксперт-консультант
  • обладатель единого квалификационного аттестата аудитора, международных квалификаций САР (сертифицированный бухгалтер-практик), АССА DipIFR(rus) (диплом по международной финансовой отчетности)
  • авторитетный консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
  • член СРО НП «Аудиторская палата России»

О лекторе

Джаарбеков Станислав

  • Генеральный директор, Управляющий партнер ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры» – известный специалист на рынке налогового консультирования
  • практикующий налоговый консультант с 1990 года
  • аттестованный аудитор, консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов
  • автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», автор более 100 статей по налогообложению

10 400 руб.

7 800 руб.

экономия: 2 600 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

О налогах - 3

В него входят вебинары:

НДС программа о лекторе
Прибыль программа о лекторе
Отпускные программа о лекторе

Что вы получите:

6 часа практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС «электронных» услуг с 1 января 2017 года.
  2. Изменения в порядке составления счетов-фактур.
  3. Изменения в порядке заполнения Книги покупок, Книги продаж, Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур с 1 января 2017 года (новая редакция постановления Правительства РФ № 1137).
  4. Регистрация счетов-фактур по договорам комиссии и агентским договорам, билетов, бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, таможенных деклараций, заявлений на ввоз товаров.
  5. Особенности применения новых кодов видов операций. Типичные ошибки.
  6. Особенности заполнения и представления декларации по НДС.
  7. Новые правила представления пояснений при проведении камеральной проверки декларации по НДС с 1 января 2017 года.
  8. Анализ последних разъяснений Минфина РФ и ФНС РФ.

Программа вебинара

  1. Комментарии к важнейшим изменениям по налогу на прибыль в 2016 году. Практика применения.
  2. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль: как рассчитывается и при каких условиях могут возникнуть дополнительные вопросы у налоговиков. Контрольные соотношения.
  3. Проблемные вопросы по налогу на прибыль:
    • выручка: момент и условия признания доходов от реализации, выручка, выраженная в валюте или в у.е., распределение доходов при длительных циклах выполнения работ, оказания услуг;
    • внереализационные доходы: кредиторская задолженность, беспроцентные и процентные займы, штрафные санкции, неустойки, возмещаемые убытки, проценты по долговым обязательствам;
    • расходы: учет прямых и косвенных расходов, какие расходы «переносить» нельзя, учет убытков, расходы в периоды отсутствия хозяйственной деятельности или доходов, признание затрат в случаях более позднего получения документов.
  4. Как исправить ошибки в финансовой отчетности и в декларации по налогу на прибыль: алгоритм действий.

Программа вебинара

  1. Сроки выплаты отпускных, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
  2. Порядок расчета сумм отпускных выплат:
    • определение расчетного периода
    • суммы, участвующие в расчете среднего заработка
    • учет премий в расчете среднего заработка
    • случаи и порядок проведения индексации отпускных выплат
  3. Учет расходов на выплату отпускных по налогу на прибыль
  4. Нюансы формирования и учета резерва на выплату отпускных
  5. Обложение НДФЛ и страховыми взносами основных и дополнительных отпусков
  6. Отражение отпускных выплат в расчете 6-НДФЛ

О лекторе

Колмакова Полина

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР)
  • член Палаты налоговых консультантов РФ

О лекторе

Воронцова Татьяна

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • сертифицированный специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения
  • автор многочисленных методических материалов и статей по вопросам налогообложения
  • преподаватель курсов обучения налоговых консультантов и профессиональных бухгалтеров

О лекторе

Колмакова Полина

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР)
  • член Палаты налоговых консультантов РФ

6 933 руб.

5 200 руб.

экономия: 1 733 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

Бухгалтер-кадровик

В него входят вебинары:

Пять актуальных вопросов работодателей в 2017 году программа о лекторе
Социальные пособия: пособие по временной нетрудоспособности программа о лекторе

Что вы получите:

4 часа практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Профессиональные стандарты:
    • определение случаев обязательного применения профессиональных стандартов, развенчиваем мифы;
    • может ли требование к квалификации являться ограничением при решении вопроса об обязательном применении профессиональных стандартов;
    • создание рабочей группы по применению профессиональных стандартов, разработка плана – графика по применению профстандатов, решение вопроса о соответствии квалификации работников.
  2. Независимая оценка квалификации работника с 2017 года:
    • порядок и результаты проведения, спорные вопросы.
  3. Должностная инструкция как локальный нормативный акт работодателя, устанавливающий требования к квалификации работника:
    • требования к форме, структуре должностной инструкции, определение ответственных лиц за разработку должностной инструкции;
    • порядок и результаты проведения, спорные вопросы.
    • решение вопроса об объеме применения профессиональных стандартов при разработке должностных инструкций;
    • внесение изменений в должностную инструкцию: тонкая грань между поручением работнику другой работы и уточнением должностных обязанностей.
  4. Обучение работников:
    • направление работников на обучение, переподготовку, повышение квалификации: кто должен оплачивать обучение;
    • можно ли взыскать с работника стоимость обучения, ученический договор или соглашение об «отработке».
  5. Анализ типичных ошибок при выплате заработной платы:
    • выбор сроков выплаты заработной платы после 3 октября 2016 года, ошибки при выплате «аванса», при выдаче расчетных листков.

Программа вебинара

  1. Назначать ли пособия иностранным гражданам, бывшим работникам, совместителям.
  2. Как определить расчетный период?
  3. Как заполнить справку о сумме заработка для назначения пособия?
  4. Как исчислить средний заработок и заполнить больничный лист в случае отсутствия заработка в расчетном периоде?
  5. Каковы особенности назначения пособия по беременности и родам? Как исчислить пособие, если в расчетном периоде работница находилась в отпуске по уходу за ребенком и работала на условиях неполного рабочего времени?
  6. Как рассчитать средний заработок для пособий по уходу за ребенком до полутора лет?
  7. Как предоставить ежегодный отпуск работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком?
  8. Как оплачивается листок нетрудоспособности родителя, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в том числе в ситуации, когда работает на условиях неполного рабочего времени?

О лекторе

Конюхова Евгения

  • юрист по трудовому праву и праву социального обеспечения
  • ведущий эксперт-консультант по трудовому и налоговому законодательству
  • автор многочисленных методических материалов и статей по кадровому делопроизводству и трудовому законодательству

О лекторе

Конюхова Евгения

  • юрист по трудовому праву и праву социального обеспечения
  • ведущий эксперт-консультант по трудовому и налоговому законодательству
  • автор многочисленных методических материалов и статей по кадровому делопроизводству и трудовому законодательству

10 400 руб.

7 800 руб.

экономия: 2 600 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

Упрощенка

В него входят вебинары:

Он-лайн кассы программа о лекторе
Командировки программа о лекторе
Упрощенная система налогообложения программа о лекторе

Что вы получите:

6 часов практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

  1. Общий порядок применения и работы с ККТ.
  2. Изменение порядка применения ККТ 2016–2018 гг. Переходный период на онлайн-кассы.
  3. Регистрация и перерегистрация онлайн-кассы. Работа с Кабинетом ККТ.
  4. Направление в налоговые органы фискальной информации при пробитии каждого чека.
  5. Отказ от ЭКЛЗ. Требования к фискальному накопителю.
  6. Направление клиенту электронной копии кассового чека по электронной почте. Чеки при Интернет-торговле.
  7. Отмена освобождения «вмененщиков» и ИП на ПСН от применения ККТ. Виды деятельности, когда ККТ не будет применяться
  8. Новые реквизиты чеков ККМ.
  9. Оформление БСО в 2017 году.
  10. Как по-новому проводят контрольные закупки и какие права у проверяющих. Новые штрафы и новые сроки давности по кассовым нарушениям.
  11. Оформление возвратов покупателям денег в случае отказа от товара при различных обстоятельствах.
  12. Последние разъяснения контролирующих органов.

Программа вебинара

  1. Понятие «служебная командировка». Порядок командирования и компенсации расходов на командировку
  2. Сроки командировки. Оформление документов при направлении работников в командировку по территории Российской Федерации и за границу
  3. Направление работников в командировку и возвращение в выходные дни. Работа в командировке в выходные дни
  4. Порядок оплаты командировки. Аванс на командировочные расходы (порядок выдачи аванса, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу)
  5. Порядок завершения расчетов с подотчетным лицом после окончания командировки (возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу)
  6. Расходы на проезд. Электронный билет как первичный документ. Проезд в командировку на служебном транспорте. Проезд в командировку на личном транспорте. Аренда автотранспорта или личного жилья в командировке. Расходы на проживание. Оплата услуг связи в командировке
  7. Признание командировочных расходов в целях налогообложения
  8. Суточные: порядок расчета, уплата НДФЛ и страховых взносов в 2017 году
  9. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов командированных сотрудников в 2017 году
  10. НДС при командировках

Программа вебинара

  1. Условия нахождения на УСН в 2016 и 2017 годах. Обзор изменений 2017 года.
  2. НДС при УСН.
  3. Порядок признания доходов при УСН (авансы, кредиторская задолженность, валютные доходы, безвозмездное пользование, агентские договора и др.).
  4. Порядок признания расходов при УСН. Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
  5. Особенности признания отдельных видов расходов (ОС, материалы, товары, реклама, командировки и др).
  6. Изменения в налоговой декларации по УСН за 2016 год. Минимальный налог за 2016 год. Изменения в КБК на 2017 год.
  7. Книга учета доходов и расходов, что изменится.
  8. Последние разъяснения контролирующих органов, актуальные для упрощенцев.
  9. Ответы на вопросы.

О лекторе

Самкова Надежда

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • член Палаты налоговых консультантов
  • член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
  • преподаватель курсов обучения налоговых консультантов и профессиональных бухгалтеров

О лекторе

Самкова Надежда

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • член Палаты налоговых консультантов
  • член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
  • преподаватель курсов обучения налоговых консультантов и профессиональных бухгалтеров

О лекторе

Самкова Надежда

  • ведущий эксперт-консультант по налогообложению
  • член Палаты налоговых консультантов
  • член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
  • преподаватель курсов обучения налоговых консультантов и профессиональных бухгалтеров

8 640 руб.

6 480 руб.

экономия: 2 160 руб.

Оплатить

Заказать
консультацию

ВЭД

В него входит вебинар:

ВЭД программа о лекторе

Что вы получите:

4 часа практики

cертификат от Финакадемии "Актив"

Доп. возможности:

Сертификат-подтверждение
40-ка часов повышения квалификации
для ИПБ России (детали у менеджера)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Неверный Ввод
Неверный Ввод

Программа вебинара

    Новый порядок ведения учета экспортных операций с 1 июля 2016 года. Новое с 2017 года: применение статьи 174.2 НК РФ «Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме», статьи 312 НК РФ «исполнение обязанностей налогового агента»

    Часть 1 (2 часа):

  1. Вопросы применения норм валютного контроля и валютного регулирования (Федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»):
    • Требования к соблюдению норм валютного законодательства РФ;
    • С 2016 года орган валютного контроля – ФНС РФ;
    • Требования к предоставлению документов органам валютного контроля;
    • Штрафы за нарушения валютного контроля, установленные в КоАП.
  2. Таможенное законодательство РФ:
    • определение таможенной стоимости для целей исчисления таможенных платежей и НДС;
    • корректировка таможенной стоимости, как основание для изменения величины таможенных платежей и НДС, особенности учета.
  3. Изменения в части исчисления НДС при импорте с 1 января 2017 года: товаров, не облагаемых НДС; товаров, по которым применяется ставка 10%.
  4. Применение с 1 января 2017 года статьи 174.2. «Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме».
  5. Часть 2 (2 часа):

  6. Порядок исчисления НДС при экспорте: особенности применения ставки «0» процентов:
    • Ведение раздельного учета при применении ставки «0» процентов по прямым и косвенным расходам, что нужно закрепить в учетной политике в части раздельного учета с 1 июля 2016 года;
    • Особенности принятия НДС к вычету по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым в экспортных операциях;
    • новое в принятии НДС к вычету и восстановлению по ряду операций с 1 июля 2016 года (отмена ведения раздельного учета);
    • анализ рисков неприменения ставки «0» процентов к отдельным видам операций.
  7. Изменения в статье 148 НК РФ в части оказания услуг в электронной форме.
  8. Расширение понятия взаимозависимых лиц в части иностранных организаций и особенности исчисления процентов по контролируемым займам в соответствии с изменениями в статье 269 НК РФ с 1 января 2017 года.
  9. Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода иностранным организациям в соответствии со статьей 309 НК РФ, изменения в части требований о применении и подтверждении избежания двойного налогообложения в соответствии с изменениями в статье 312 НК РФ с 1 января 2017 года.

О лекторе

Новикова Татьяна

  • кандидат экономических наук, доцент
  • преподаватель Института подготовки налоговых консультантов РОСНОУ
  • директор аудиторской фирмы, практикующий аудитор, налоговый консультант
  • стаж проведения семинаров в области бухгалтерского учета и налогообложения 15 лет

Благодарим за заявку!

Менеджер свяжется с Вами

в ближайшее время

Наши проекты
Мы в соцсетях